Curso online de Gestión Fiscal

T223

DURACIÓN:
90 horas online
ID:
T223
PRECIO

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Aula virtual II de V&Z Formación   View map

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Curso eLearning, multimedia e interactivo con actividades de autoevaluación, ejercicios prácticos, test y otros recursos de aprendizaje pedagógicamente desarrollados para una rápida comprensión, consolidación de conocimientos y adquisición de competencias. Gracias a la flexibilidad temporal, durante el periodo académico (servicio accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana), a la libertad de localización geográfica (accesible siempre que se disponga de ordenador conectado a internet) y demás características intrínsecas de la Teleformación y las TICs, existe un alto grado de autogestión de los tiempos invertidos por el alumno dentro de la plataforma de formación.

Trabajadores y Desempleados.

Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones – liquidaciones, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
Conocer la legislación fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de impuesto.
Distinguir entre resultado contable y resultado fiscal, y especificar los procedimientos para la conciliación de ambos en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades.
Precisar los plazos y procedimientos de declaración – liquidación de los distintos impuestos.
Calcular la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades realizandolos ajustes por diferencias temporales y permanentes.
Cálculo de vla base imponible, efectuando la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, cálculo de la cuota íntegra, cálculo de la cuota líquida, aplicando las deducciones y bonificaciones que procedan, cálculo de la cuota diferencial, deduciendo las retenciones y los pagos a cuenta.
Elaborar los documentos de declaración liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
Identificar el régimen de estimación de base imponible aplicable a la empresa.
Precisar las obligaciones fiscales que corresponden a los regímenes de estimación objetiva y directa, y establecer su incidencia en la cuota que se debe pagar en función del sistema aplicable a la empresa.
Calcular el IVA liquidable en sus diferentes conceptos, realizando los asientos contables correspondientes.
Calcular la cuota diferencial del IRPF.
Elaborar los documentos de declaración – liquidación del IVA y del IRPF.

1.- Introducción a la Ley General Tributaria.
Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario.
Los Procedimientos Tributarios.
2.- El Impuesto sobre Sociedades.
Diferencias permanentes y temporales.
Concepto de Base Imponible Negativa.
Diferimiento de la Carga Fiscal.
Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
3.- Impuesto sobre el Valor Añadido
Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
Base Imponible. Sujeto Pasivo.
Deducciones y Devoluciones.
Tipos Impositivos.
Gestión y Liquidación del Impuesto.
4.- IRPF.
Conceptos Generales.
Base Imponible.
Base Liquidable.
Cuota Íntegra.
Deuda Tributaria.
5.- Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión.
Requisitos.

Al finalizar el curso con éxito el alumno recibirá un Diploma o Certificado de aprovechamiento.

Ordenador conectado a internet.

Mozilla Firefox en su versión 15 o superior
Google Chrome en su versión 22 o superior
Safari en su versión 5 o superior
Internet Explorer en su versión 8 o superior.

Puedes acceder al contenido multimedia tantas veces como quieras; además debes tener en cuenta que para adquirir correctamente los conceptos no basta con una única visualización de los mismos, se requiere una lectura comprensiva, una reiteración e ir alternando la visualización de los contenidos con la lectura del manual.

Dentro del contenido multimedia podrás acceder a un manual de consulta en pantalla con información adicional que debes consultar para completar tu aprendizaje.

El manual es un elemento didáctico clave del curso ya que recoge de forma ampliada todos los contenidos del curso, con ejemplos y ejercicios complementarios.

Te recomendamos que vayas alternando el avance de las lecciones multimedia con la lectura y estudio del manual del curso para sacar el máximo provecho del mismo, reforzando así lo aprendido y adquiriendo realmente los conocimientos.

Este curso no se puede ejecutar correctamente en dispositivos móviles.

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